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萬寧市公安局森林分局2023年度部門決算公開報(bào)告

所屬地區(qū):海南 發(fā)布日期:2024-09-30
所屬地區(qū):海南 - 萬寧 招標(biāo)業(yè)主:登錄查看 信息類型:招標(biāo)公告
更新時(shí)間:2024/09/30 招標(biāo)代理:登錄查看 截止時(shí)間:登錄查看
(略)公安局森林分局2023年度部門決算公開報(bào)告
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目錄
第一部分基本情況2
一、部門(單位:(略)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置2
第二部分2023年度部門決算公開表2
第三部分2023年度部門決算情況說明3
一、收入支出總體情況說明3
二、收入決算情況說明4
三、支出決算情況說明4
四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明4
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明5
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明6
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明7
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明8
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明9
十、預(yù)算績效情況說明11
十一、其他重要事項(xiàng)情況說明13
第四部分名詞解釋15
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第一部分基本情況
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一、部門(單位:(略)
(一)?貫徹執(zhí)行國家、公安(略)里有關(guān)森林工作的方針、政策和法律法規(guī),依法保護(hù)(略)內(nèi)森林、野生動(dòng)物植物資源,維(略)治安穩(wěn)定;
(二)?負(fù)責(zé)保護(hù)(略)轄區(qū)內(nèi)林業(yè)生態(tài)安全;協(xié)助組織打擊破壞森林及野生動(dòng)植物資源違法犯罪活動(dòng)的統(tǒng)一行動(dòng)和專項(xiàng)斗爭以及專項(xiàng)治理、督促查處破壞森林資源、國家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)植物資源的刑事案件;
(三)?負(fù)責(zé)查處(略)轄區(qū)內(nèi)各類森林資源刑事案件
(四)?負(fù)責(zé)(略)林區(qū)、轄區(qū)內(nèi)狩獵人員、槍支、彈藥的管理;
(五)?協(xié)助有關(guān)部門調(diào)處山林糾紛和處置突發(fā)事件;承辦上級交代的其他工作;
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(略)、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、法制督察大隊(duì)、四個(gè)派出所(青皮(略)派出所、六(略)派出所、南(略)派出所、三更(略)派出所)。行政編制35人,其中:政法編制32人;工勤編制3人。
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第二部分2023年度部門決算公開報(bào)表
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一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表
以上報(bào)表見附件1。
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第三部分2023年度部門決算情況說明
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一、收入支出總體情況說明2023年度收入總計(jì)937.55萬元,支出總計(jì)937.55萬元,與2022年度相比,收入、支出總計(jì)各增加61.34萬元,增長7%。主要原因:一是公共安全支出增加了17.83萬元;二是社會保障和就業(yè)支出增加了40.71萬元;三是衛(wèi)生健康支出減少了1.41萬元;四是住房保障支出增加了4.2萬元。
(一)收入總計(jì)主要構(gòu)成。
本年收入859.55萬元。
使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元,較2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬元,主要原因是無使用非財(cái)政撥結(jié)余。
年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余78.00萬元,主要:一是基本支出結(jié)轉(zhuǎn)31.85萬元,較2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;二是項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余46.16萬元,較2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;主要原因是整體持平。
(二)支出總計(jì)主要構(gòu)成。
本年支出859.55萬元。
結(jié)余分配0萬元,主要是無結(jié)余分配,較2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是無結(jié)余分配。
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余78.00萬元,主要:一是基本支出結(jié)轉(zhuǎn)31.85萬元,較2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;二是項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余46.16萬元,較2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;主要原因是2023年度沒有使用這筆一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)余。。
(注:2023年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財(cái)決公開01、02表;2022年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報(bào)表財(cái)決01表《收入支出決算總表》)
二、收入決算情況說明?本年收入859.55萬元,其中:財(cái)政撥款收入859.55萬元,占100%;上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占0%;事業(yè)收入0.00萬元,占0%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0%;附屬單位:(略)
(注:上述各項(xiàng)收入數(shù)字可取自財(cái)決公開02表)
三、支出決算情況說明
本年支出859.55萬元,其中:基本支出720.47萬元,占83.82%;項(xiàng)目支出139.08萬元,占16.18%;上繳上級支出0.00萬元,占0%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0%;對附屬單位:(略)
(注:上述各項(xiàng)支出數(shù)字可取自財(cái)決公開03表)
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收入859.55萬元,支出859.55萬元。與2022年度相比,財(cái)政撥款收入增加61.34萬元,增長7%,主要原因:一是公共安全支出增加了17.83萬元,增長29.39%;二是社會保障和就業(yè)支出增加了40.71萬元,增長72.9%;三是衛(wèi)生健康支出減少了1.41萬元,減少1.6%;四是住房保障支出增加了4.2萬元,增長8.9%。
財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余65.00萬元,主要是基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因:一是公共安全支出0.1萬元;二是社會保障和就業(yè)支出12.35萬元;三是衛(wèi)生健康支出18.81萬元;四是節(jié)能環(huán)保支出25.69萬元;五是農(nóng)林水支出8.06萬元。
財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余65.00萬元,主要是基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因:一是公共安全支出0.1萬元;二是社會保障和就業(yè)支出12.35萬元;三是衛(wèi)生健康支出18.81萬元;四是節(jié)能環(huán)保支出25.69萬元;五是農(nóng)林水支出8.06萬元。(注:2023年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財(cái)決公開04表。2022年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出859.55萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加61.34萬元,增長7.68%,主要原因:一是公共安全支出增加了17.83萬元;二是社會保障和就業(yè)支出增加了40.71萬元;三是衛(wèi)生健康支出減少了1.41萬元;四是住房保障支出增加了4.2萬元。。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出859.55萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出624.46萬元,占72.65%;社會保障和就業(yè)(類)支出96.55萬元,占11.23%;衛(wèi)生健康(類)支出87.15萬元,占10.14%;住房保障(類)支出51.38萬元,占5.98%。
(注:根據(jù)各部門(單位:(略)
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為995.66萬元,支出決算為859.55萬元,完成年初預(yù)算的86.33%。其中:
1.公共安全(類)公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為473.13萬元,支出決算為485.38萬元,完成年初預(yù)算的128.9%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員工作基數(shù)調(diào)整增加。
2.?公共安全(類)公安(款)執(zhí)法辦案(項(xiàng))。
年初預(yù)算為160萬元,支出決算為59.91萬元,完成年初預(yù)算的62.57%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員退休;二是案件發(fā)生率下降。
3.公共安全(類)公安(款)其他公安支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為150萬元,支出決算為79.16萬元,完成年初預(yù)算的47.23%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員調(diào)出和退休;二是案件發(fā)生率下降。
4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位:(略)
年初預(yù)算為50.54萬元,支出決算為54.25萬元,完成年初預(yù)算的107.34%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)資及警銜變動(dòng)。
5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位:(略)
年初預(yù)算為25.27萬元,支出決算為42.3萬元,完成年初預(yù)算的167.39%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員增加及工資基數(shù)增加。
6.?衛(wèi)生健康(類)支出行政事業(yè)單位:(略)
年初預(yù)算為23.49萬元,支出決算為26.81萬元,完成年初預(yù)算的114.13%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資基數(shù)增加。
7.衛(wèi)生健康(類)支出行政事業(yè)單位:(略)
年初預(yù)算為63.33萬元,支出決算為60.34萬元,完成年初預(yù)算的95.28%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員增加。
8.住房住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))
年初預(yù)算為49.89萬元,支出決算為51.38萬元,完成年初預(yù)算的103%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)資及變動(dòng)。
(注:本部分支出決算數(shù)字可取自財(cái)決公開05表,年初預(yù)算數(shù)可取自各部門(單位:(略)
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出720.47萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)677.20萬元,主要包括:工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位:(略)
(注:上述數(shù)字可取自財(cái)決公開06表,各部門(單位:(略)
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元,占本年支出合計(jì)的0%。與2022年度相比,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是無府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出
(注:根據(jù)各部門(單位:(略)
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。
(注:根據(jù)各部門(單位:(略)
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元,占本年支出合計(jì)的?0%。與2022年度相比,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
(二)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
(注:根據(jù)各部門(單位:(略)
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預(yù)算的0%。
(注:根據(jù)各部門(單位:(略)
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4.82萬元,支出決算為4.82萬元,完成預(yù)算的100%,與2022年度相比,“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加4.82萬元,增長100%,主要原因是年初預(yù)算沒有編制公車維護(hù)運(yùn)行費(fèi),后期進(jìn)行支出經(jīng)濟(jì)分類調(diào)整。
?(二)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0.00萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.82萬元,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0.00萬元。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(境)0人次。開
因公出國(境)費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。與2022年度相比,因公出國(境)費(fèi)支出增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。
?2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.82萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出0.00萬元,全年購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量5輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.82萬元,主要用于執(zhí)法執(zhí)勤車輛和公務(wù)用車燃油費(fèi)、維修費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)等。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加4.82萬元,增長100%。與2022年度相比,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加4.82萬元,增長100%,主要原因是年初預(yù)算沒有編制公車維護(hù)運(yùn)行費(fèi),后期進(jìn)行支出經(jīng)濟(jì)分類調(diào)整。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元,其中:
國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元,國內(nèi)公務(wù)接待0X批次,接待0人次。
國(境)外接待費(fèi)支出0萬元,國(境)外公務(wù)接待0批次,接待0人次。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。與2022年度相比,公務(wù)接待費(fèi)支出增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。
(注:2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自財(cái)決公開09表,出國團(tuán)組數(shù)、出國人次,公務(wù)用車購置數(shù)、公務(wù)用車保有量,接待團(tuán)組數(shù)、接待人次可取自部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》,2022年度相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2022年度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》)。
十、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求,可按照如下格式說明:根據(jù)預(yù)算管理要求,(略)公安局森林分局組織對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中,自評項(xiàng)目5個(gè),共涉及資139.07萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的16.18%。組織對2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對2023年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
從評價(jià)情況來看,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用規(guī)范,預(yù)算費(fèi)用項(xiàng)目工作能按照計(jì)劃有序開展,社會效益較好。項(xiàng)目可持續(xù)強(qiáng),服務(wù)對象滿意度高,保證資金精準(zhǔn)使用,切實(shí)提高資金使用效益。
完成部門整體支出績效評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出139.07萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看,通過對(略)公安局森林分局整體支出績效評價(jià),有效的提高了本單位:(略)
(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果(預(yù)算部門、單位:(略)
參照如下格式說明(表述應(yīng)與決算內(nèi)容保持一致):我部門(單位:(略)
維穩(wěn)綜治工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評表:
社會治安綜合治理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評報(bào)告:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為8.482萬元,執(zhí)行數(shù)為8.482萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一(略)內(nèi)巡邏維穩(wěn)工作資金支付及時(shí)率;二是維護(hù)治安環(huán)境好壞。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:工作效率有待加強(qiáng),應(yīng)著重提高員工的業(yè)務(wù)能力。
辦案(業(yè)務(wù))費(fèi)項(xiàng)目績效自評表:
辦案(業(yè)務(wù))費(fèi)項(xiàng)目績效自評報(bào)告:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為51.4萬元,執(zhí)行數(shù)為51.4萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況:一(略)內(nèi)巡邏工作資金支付及時(shí)率;二是各類刑事案件的立案、破案率都得到提高。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:工作效率有待加強(qiáng),應(yīng)著重提高員工的業(yè)務(wù)能力。
(三)部門評價(jià)結(jié)果(預(yù)算部門填寫,部門所屬單位:(略)

(四)財(cái)政評價(jià)結(jié)果(如有)。

十一、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2023年(略)公安局森林分局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)43.27萬元(為部門決算中行政單位:(略)
(注:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)字可取自部門決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》,年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款-公用經(jīng)費(fèi),注意部門匯總公開決算時(shí),因事業(yè)單位:(略)
(二)政府采購支出情況。
2023年度(略)公安局森林分局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%。
(注:上述政府采購支出相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》,授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額由各部門查閱本部門相關(guān)資料填寫。)
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2023年12月31日,本部門擁有房屋面積1665.76平方米,其中:辦公用房0平方米,業(yè)務(wù)用房1665.76平方米,其他(不含構(gòu)筑物)0平方米。
本部門共有車輛5輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是用于執(zhí)法辦案及巡邏巡護(hù)。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。
年末在建工程0萬元。
(注:上述國有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自2023年度部門決算F01表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》。)
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第四部分名詞解釋
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財(cái)政撥款收入:指同級政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位:(略)
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位:(略)
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位:(略)
五、附屬單位:(略)
六、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補(bǔ)助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位:(略)
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位:(略)
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位:(略)
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金(不包括事業(yè)單位:(略)
十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位:(略)
十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入本級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位:(略)
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位:(略)
十六、支出功能分類:
公共安全(類)公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
公共安全(類)公安(款)執(zhí)法辦案(項(xiàng))。
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公共安全(類)公安(款)其他公安支出(項(xiàng))。
(注:支出功能分類的名詞解釋,各部門(單位:(略)
(略)公安局森林分局決算公開報(bào)表.xls

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